医院财务工作总结

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20xx年度医院财务运行情况良好,预计本年度总收入达 2.4亿元、总收支 结余达 1100 万元。从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、 医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余 1000万元的大关,财务 状况正处于稳步健康发展的趋势。财务在院务委员会和分管院长直接领导下,本 年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工 作。为进一步做好 20xx年度财务各项工作,现总结如下: 一、20xx 年度主要工作回顾 1、做好资金科学运行工作:做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项 工作之一。具体为:一是根据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理安排资金, 保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对 药品、卫生材料等应付款推迟 2-3个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方 在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息, 为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一 年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。2、预算管理工作 更趋于科学化:根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标,分别采用 5 种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合 理化,在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收 支预算符合率达到预期的工作目标。 3、完成起草完善综合目标责任工作:医院综合目标责任方案实施细则自实 施以来有必要作进一步的完善。财务根据院务委员会具体的要求,对开始执行的 《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕, 待医院院务委员会研究后付诸实施。 4、按三甲医院标准撰写财务报告:根据 XX省医院评审标准要求,撰写每季 全面的财务与预算执行情况分析报告,针对增减原因深入的查找原因并加以分析, 提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分 析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决 策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。

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